2018年3月至4月,广州市审计局对我中心2017年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,对其他有关事项进行了延伸审计。我中心于2018年6月5日收到广州市审计局送达的《审计报告》(穗审数据报〔2018〕16号)。审计组对我中心财务收支方面的做法进行了客观公正的评价,同时指出存在的问题,提出审计意见和建议。我中心对审计发现的问题进行了认真研究分析,并采取相关措施进行了整改。现将审计整改结果公告如下:
一、已整改的问题一
(一)2015年7月,我中心将部分办公场地提供给广州住房置业担保有限公司使用,上述出租出借自有物业事项未经报财政部门批准。
(二)整改方式:我中心已将该事项报市财政局,按照市财政局批复意见办理。
二、已整改的问题二
(一)截至审计日,我中心共有365.57万元信息化资产未按规定核算。
(二)整改方式:我中心已按要求进行了补记账处理。
特此公告。
广州住房公积金管理中心
2018年12月24日